必威betways 2014年部門預算公開
一、部門基本情況
(一)部門職能、機構設置
我院是廣東省人民政府直屬農業科研事業單位,主要職能是:1.貫徹執行國家和廣東省有關農業科學技術工作的方針政策和法規;2.承擔農業科學基礎研究、開發應用研究以及省和國家下達的課題研究任務;3.組織開展科研成果推廣、科技扶貧、科技下鄉和技術培訓谘詢、服務等工作;4.推進全省農業科技創新體係建設,促進全省農業農村經濟發展和農民持續增收,推動農業產業化轉型升級。
2014 年預算組成單位共 17個,分別是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護研究所、作物研究所、果樹研究所、農業科研試驗示範場、幼兒園、農業經濟與農村發展研究所、動物科學研究所、動物衛生研究所、蠶業與農產品加工研究所、農業資源與環境研究所、環境園藝研究所、飲用植物研究所(茶葉研究中心)、農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心。
(二)人員構成情況
我院在職人員總人數1870人,其中:事業編製人員943人,合同製企業編製人員243人,其他非在編人員684人;離退休人員1010人,其中:離休人員30人,退休人員980人。
(三)預算年度的主要工作任務
我院緊緊抓住新形勢下黨中央、國務院和省委省政府高度重視“三農”工作、大力發展農業科技的寶貴機遇,突出廣東特色和優勢,依靠改革創新推進農業科技創新和服務“三農”工作,為保障糧食安全和主要農產品供給、保障農產品質量和食品安全提供更強有力的科技支撐,為推進我省農業農村現代化建設作出新的貢獻。2014年主要工作任務:1.持續增強農業科技創新能力,加快推進農業科技進步;2.進一步強化和落實服務“三農”工作,為農業增產增效和農民增收提供保障;3.加強管理規章製度建設,不斷完善農業科技體製機製。
二、收入預算說明
2014 年我院預算總收入32,723.31 萬元,其中:公共預算撥款21,010.33萬元,事業收入7,704.93萬元,經營收入1,155.00萬元,其他收入2,853.05萬元。
三、支出預算說明
2014 年預算總支出 32,723.31 萬元,其中:公共預算撥款支出21,010.33萬元,其他資金支出11,712.98萬元。2014 年公共預算撥款支出按用途劃分:基本支出預算 19,510.33 萬元,占公共預算撥款支出的92.86%。其中工資福利支出7,996.16萬元;對個人和家庭的補助9,177.66萬元;一般商品和服務支出2,199.54萬元;其他資本性支出等支出136.97萬元。項目支出預算1,500萬元,占公共預算撥款數的7.14%。
四、2014年部門預算表
(一)2014 年部門收支預算總表
單位名稱:必威betways |
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2014年預算 |
項目 |
2014年預算 |
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一、預算撥款 |
21,010.33 |
一、一般公共服務 |
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公共預算撥款 |
21,010.33 |
二、外交 |
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基金預算撥款 |
三、國防 |
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二、財政專戶撥款 |
四、公共安全 |
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教育收費 |
五、教育 |
191.00 |
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其他財政收入撥款 |
六、科學技術 |
25,480.98 |
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三、其他資金 |
11,712.98 |
七、文化體育與傳媒 |
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事業收入 |
7,704.93 |
八、社會保障和就業 |
7,051.33 |
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事業單位經營收入 |
1,155.00 |
九、社會保險基金支出 |
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其他收入 |
2,853.05 |
十、醫療衛生 |
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十一、環境保護 |
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十二、城鄉社區事務 |
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十三、農林水事務 |
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十四、交通運輸 |
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十五、資源勘探電力信息等事務 |
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十六、商業服務業等事務 |
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十七、金融監管等事務支出 |
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十八、地震災後恢複重建支出 |
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十九、國土資源氣象等事務 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備事務 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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本年收入合計 |
32,723.31 |
本 年 支 出 合 計 |
32,723.31 |
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六、上級補助收入 |
結轉下年 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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收入總計 |
32,723.31 |
支出總計 |
32,723.31 |
(二) 2014年部門財政撥款支出預算表
單位名稱:必威betways |
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合計 |
21,010.33 |
19,510.33 |
1,500.00 |
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205 |
教育支出 |
151.00 |
151.00 |
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20502 |
普通教育 |
151.00 |
151.00 |
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206 |
科學技術支出 |
13,838.00 |
12,338.00 |
1,500.00 |
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20601 |
科學技術管理事務 |
699.00 |
699.00 |
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20602 |
基礎研究 |
1,273.00 |
1,153.00 |
120.00 |
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20603 |
應用研究 |
5,414.00 |
5,279.00 |
135.00 |
|
20604 |
技術研究與開發 |
2,630.00 |
2,495.00 |
135.00 |
|
20605 |
科技條件與服務 |
222.00 |
222.00 |
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20699 |
其他科學技術支出 |
3,600.00 |
2,490.00 |
1,110.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
7,021.33 |
7,021.33 |
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20805 |
行政事業單位離退休 |
7,021.33 |
7,021.33 |
(三)2014 年部門財政撥款“三公”經費預算表
單位名稱:必威betways |
單位:萬元 |
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項目 |
金額 |
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“三公”經費 |
407.46 |
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其中:(一)因公出國(境)支出 |
5.00 |
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(二)公務用車購置及運行維護支出 |
300.16 |
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1.公務用車購置 |
25.00 |
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2.公務用車運行維護費 |
275.16 |
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(三)公務接待費支出 |
102.30 |
表格相關說明:
1.預算撥款,指省財政當年安排的資金,我院全部為公共預算撥款。
2.事業收入,指院及院屬科研事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,包括科研收入、技術收入、試製產品收入、學術活動收入、科普活動收入等。
3.事業單位經營收入,指院及院屬科研事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,包括科技產品銷售收入、固定資產租借等。
4.其他收入,指除上述預算撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,如利息收入、捐贈收入、投資收益等。
5.教育,是用於院職工子弟小學及幼兒園教育支出。
6.科學技術,是院本部和研究所(中心)用於科技管理、研究方麵的經常性事業費和項目費。
7.社會保障和就業,是離退休職工工資及管理方麵的支出。