必威betways 2014年部門決算公開
一、部門基本情況
(一)部門職能與機構設置
我院是廣東省人民政府直屬農業科研事業單位,主要職能是:1.貫徹執行國家和省的農業科技方針、政策,為發展現代農業、建設農業強省提供科技支撐;2.承擔農業領域科研機構業務指導工作,牽頭組建農業領域產學研創新聯盟,組織開展農業領域基礎性、前瞻性、公益性科研工作;3.承擔農業領域科技發展戰略及產業安全預警、產業發展政策研究和重大專項調研,為政府決策提供谘詢、為社會提供信息服務;4.開展農業領域科學技術研究,解決我省在發展現代農業、建設農業強省過程中的前沿技術、核心技術、共性技術問題;5.承擔國家、省(部)農業科技創新平台建設和管理工作,為全省農業科技創新提供公共平台;6.承擔農業領域重大科技成果轉化的策劃及組織實施,組織農業新品種、新技術、新成果和新方法的試驗、示範與推廣服務,促進農業科技成果轉化;7.組織實施農業領域國內外betway亞洲官方 與交流,推進我省農業科技引進、消化吸收再創新。
納入我院2014年部門決算的單位共17個,分別是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護研究所、作物研究所、果樹研究所、農業科研試驗示範場、幼兒園、農業經濟與農村發展研究所、動物科學研究所、動物衛生研究所、蠶業與農產品加工研究所、農業資源與環境研究所、環境園藝研究所、飲用植物研究所(茶葉研究中心)、農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心。其中,院本部內設辦公室、科研管理部、betway亞洲官方 部、科技條件部、科技服務部、人力資源部、財務與資產管理部、黨群工作辦公室等8個部門。
(二)人員構成情況
我院2014年年末實有在職人員1948人,其中:事業編製人員889人,非事業編製人員1059人;2014年年末離退休人員1020人,其中:離休人員26人,退休人員994人。
(三)決算年度的主要工作任務
我院2014年的主要工作任務:1.堅持以科技創新為中心,紮實推進農業科學基礎和應用研究,增強農業科技創新能力,為推動農業轉型升級提供重要支撐;2.堅持以服務“三農”為目標,增強農業科技推廣力度,將服務“三農”進一步落到實處,為農業增產增效和農民增收提供重要保障;3.深入推進體製機製改革和創新,加強和改進作風建設,進一步提升工作效率和服務質量。
二、收入決算說明
2014年部門決算總收入54,171.48萬元,其中:財政撥款收入30,398.67萬元,占總收入的56.12%;事業收入14,577.31萬元,占總收入的26.91%;經營收入4,696.94萬元,占總收入的8.67%;上級補助收入265.99萬元,占總收入的0.49%;其他收入4,232.57萬元,占總收入的7.81%。
三、支出決算說明
2014年部門決算總支出52,524.06萬元,其中:基本支出30,589.05萬元,占總支出的58.24%;項目支出17,543.20萬元,占總支出的33.40%;經營支出4,376.81萬元,占總支出8.33%;對附屬單位補助支出15萬元,占總支出的0.03%。
收入支出決算總表 |
||||||||
公開01表 |
||||||||
部門:必威betways |
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||
一、財政撥款收入 |
1 |
30,398.67 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
||||
二、上級補助收入 |
2 |
265.99 |
二、外交支出 |
30 |
||||
三、事業收入 |
3 |
14,577.31 |
三、國防支出 |
31 |
||||
四、經營收入 |
4 |
4,696.94 |
四、公共安全支出 |
32 |
||||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
298.80 |
||||
六、其他收入 |
6 |
4,232.57 |
六、科學技術支出 |
34 |
40,856.61 |
|||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
||||||
8 |
八、社會保障和就業支出 |
36 |
8,130.19 |
|||||
9 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
37 |
540.77 |
|||||
10 |
十、節能環保支出 |
38 |
80.58 |
|||||
11 |
十一、城鄉社區支出 |
39 |
366.62 |
|||||
12 |
十二、農林水支出 |
40 |
1,944.03 |
|||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
41 |
||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
240.00 |
|||||
15 |
十五、商業服務業等支出 |
43 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
||||||
17 |
十七、援助其他地區支出 |
45 |
45.65 |
|||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
||||||
21 |
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
||||||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
20.81 |
|||||
23 |
51 |
|||||||
本年收入合計 |
24 |
54,171.48 |
本年支出合計 |
52 |
52,524.06 |
|||
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
101.34 |
結餘分配 |
53 |
2,649.20 |
|||
年初結轉和結餘 |
26 |
7,085.06 |
年末結轉和結餘 |
54 |
6,184.62 |
|||
27 |
55 |
|||||||
合計 |
28 |
61,357.88 |
合計 |
56 |
61,357.88 |
|||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
四、2014年部門決算表
收入決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:必威betways |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||
合計 |
54,171.48 |
30,398.67 |
265.99 |
14,577.31 |
4,696.94 |
4,232.57 |
||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力資源事務 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
257.99 |
153.00 |
101.32 |
3.66 |
|||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
257.99 |
153.00 |
101.32 |
3.66 |
|||||||||||||||||||||||||||
206 |
科學技術支出 |
41,196.70 |
17,828.70 |
265.99 |
14,176.16 |
4,696.94 |
4,228.90 |
|||||||||||||||||||||||||
20601 |
科學技術管理事務 |
699.00 |
699.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20602 |
基礎研究 |
3,835.95 |
2,400.64 |
4.00 |
233.39 |
542.18 |
655.74 |
|||||||||||||||||||||||||
20603 |
應用研究 |
16,097.17 |
7,519.55 |
28.00 |
5,248.09 |
1,187.65 |
2,113.88 |
|||||||||||||||||||||||||
20604 |
技術研究與開發 |
12,857.47 |
2,634.49 |
88.43 |
7,387.72 |
1,690.70 |
1,056.14 |
|||||||||||||||||||||||||
20605 |
科技條件與服務 |
2,129.99 |
823.03 |
1,306.96 |
||||||||||||||||||||||||||||
20699 |
其他科學技術支出 |
5,577.12 |
3,752.00 |
145.56 |
1,276.42 |
403.14 |
||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業支出 |
8,128.49 |
7,846.27 |
282.22 |
||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業單位離退休 |
8,128.49 |
7,846.27 |
282.22 |
||||||||||||||||||||||||||||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
553.10 |
553.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
醫療保障 |
553.10 |
553.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
211 |
節能環保支出 |
173.47 |
173.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21103 |
汙染防治 |
173.47 |
173.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||
213 |
農林水支出 |
3,486.93 |
3,469.32 |
17.61 |
||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
農業 |
3,394.19 |
3,376.58 |
17.61 |
||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
72.74 |
72.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21399 |
其他農林水支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
215 |
資源勘探信息等支出 |
300.00 |
300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21505 |
工業和信息產業監管 |
300.00 |
300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
216 |
商業服務業等支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21602 |
商業流通事務 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
20.81 |
20.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
20.81 |
20.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 |
||||||||
部門:必威betways |
公開03表 單位:萬元 |
|||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
52,524.06 |
30,589.05 |
17,543.20 |
4,376.81 |
15.00 |
|||
205 |
教育支出 |
298.80 |
286.80 |
12.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
298.80 |
286.80 |
12.00 |
||||
206 |
科學技術支出 |
40,856.61 |
21,729.99 |
14,734.81 |
4,376.81 |
15.00 |
||
20601 |
科學技術管理事務 |
663.46 |
663.46 |
|||||
20602 |
基礎研究 |
4,050.12 |
2,069.91 |
1,625.22 |
354.99 |
|||
20603 |
應用研究 |
14,278.15 |
8,865.01 |
4,384.23 |
1,028.92 |
|||
20604 |
技術研究與開發 |
12,285.96 |
7,250.87 |
3,317.71 |
1,717.38 |
|||
20605 |
科技條件與服務 |
1,709.99 |
222.00 |
1,487.99 |
||||
20699 |
其他科學技術支出 |
7,868.92 |
2,658.74 |
3,919.66 |
1,275.52 |
15.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
8,130.19 |
8,130.19 |
|||||
20805 |
行政事業單位離退休 |
8,130.19 |
8,130.19 |
|||||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
540.77 |
442.07 |
98.70 |
||||
21005 |
醫療保障 |
540.77 |
442.07 |
98.70 |
||||
211 |
節能環保支出 |
80.58 |
80.58 |
|||||
21103 |
汙染防治 |
64.81 |
64.81 |
|||||
21199 |
其他節能環保支出 |
15.77 |
15.77 |
|||||
212 |
城鄉社區支出 |
366.62 |
366.62 |
|||||
21211 |
農業土地開發資金支出 |
366.62 |
366.62 |
|||||
213 |
農林水支出 |
1,944.03 |
1,944.03 |
|||||
21301 |
農業 |
1,793.39 |
1,793.39 |
|||||
21303 |
水利 |
104.58 |
104.58 |
|||||
21306 |
農業綜合開發 |
46.06 |
46.06 |
|||||
215 |
資源勘探信息等支出 |
240.00 |
240.00 |
|||||
21505 |
工業和信息產業監管 |
240.00 |
240.00 |
|||||
219 |
援助其他地區支出 |
45.65 |
45.65 |
|||||
21999 |
其他支出 |
45.65 |
45.65 |
|||||
229 |
其他支出 |
20.81 |
20.81 |
|||||
22999 |
其他支出 |
20.81 |
20.81 |
|||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||
部門:必威betways |
公開04表 單位:萬元 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
30,398.67 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
|||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||
3 |
三、國防支出 |
32 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
163.00 |
163.00 |
|||||||||
6 |
六、科學技術支出 |
35 |
20,061.03 |
20,061.03 |
|||||||||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|||||||||||
8 |
八、社會保障和就業支出 |
37 |
7,847.97 |
7,847.97 |
|||||||||
9 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
540.77 |
540.77 |
|||||||||
10 |
十、節能環保支出 |
39 |
80.58 |
80.58 |
|||||||||
11 |
十一、城鄉社區支出 |
40 |
366.62 |
366.63 |
|||||||||
12 |
十二、農林水支出 |
41 |
1,923.30 |
1,923.30 |
|||||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
|||||||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
240.00 |
240.00 |
|||||||||
15 |
十五、商業服務業等支出 |
44 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地區支出 |
46 |
45.65 |
45.65 |
|||||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|||||||||||
21 |
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|||||||||||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
20.81 |
20.81 |
|||||||||
23 |
52 |
||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
30,398.67 |
本年支出合計 |
53 |
31,289.73 |
||||||||
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
7,155.75 |
年末結轉和結餘 |
54 |
6,264.69 |
||||||||
一般公共預算財政撥款 |
26 |
6,569.05 |
55 |
||||||||||
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
586.70 |
56 |
||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||
合計 |
29 |
37,554.42 |
合計 |
58 |
37,554.42 |
||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
公開05表 |
||||||
部門:必威betways |
單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
30,923.11 |
20,737.16 |
10,185.95 |
|||
205 |
教育支出 |
163.00 |
151.00 |
12.00 |
||
20502 |
普通教育 |
163.00 |
151.00 |
12.00 |
||
206 |
科學技術支出 |
20,061.03 |
12,296.12 |
7,764.91 |
||
20601 |
科學技術管理事務 |
663.46 |
663.46 |
|||
20602 |
基礎研究 |
2,778.22 |
1,153.00 |
1,625.22 |
||
20603 |
應用研究 |
6,886.94 |
5,267.66 |
1,619.28 |
||
20604 |
技術研究與開發 |
2,956.29 |
2,495.00 |
461.29 |
||
20605 |
科技條件與服務 |
403.03 |
222.00 |
181.03 |
||
20699 |
其他科學技術支出 |
6,373.10 |
2,495.00 |
3,878.10 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
7,847.97 |
7,847.97 |
|||
20805 |
行政事業單位離退休 |
7,847.97 |
7,847.97 |
|||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
540.77 |
442.07 |
98.70 |
||
21005 |
醫療保障 |
540.77 |
442.07 |
98.70 |
||
211 |
節能環保支出 |
80.58 |
80.58 |
|||
21103 |
汙染防治 |
64.81 |
64.81 |
|||
21199 |
其他節能環保支出 |
15.77 |
15.77 |
|||
213 |
農林水支出 |
1,923.30 |
1,923.30 |
|||
21301 |
農業 |
1,772.66 |
1,772.66 |
|||
21303 |
水利 |
104.58 |
104.58 |
|||
21306 |
農業綜合開發 |
46.06 |
46.06 |
|||
215 |
資源勘探信息等支出 |
240.00 |
240.00 |
|||
21505 |
工業和信息產業監管 |
240.00 |
240.00 |
|||
219 |
援助其他地區支出 |
45.65 |
45.65 |
|||
21999 |
其他支出 |
45.65 |
45.65 |
|||
229 |
其他支出 |
20.81 |
20.81 |
|||
22999 |
其他支出 |
20.81 |
20.81 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
公開06表 |
||||||
部門:必威betways |
單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|||
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
20,737.14 |
18,948.50 |
1,788.64 |
|||
205 |
教育支出 |
150.99 |
73.46 |
77.53 |
||
20502 |
普通教育 |
150.99 |
73.46 |
77.53 |
||
206 |
科學技術支出 |
12,296.11 |
10,609.00 |
1,687.11 |
||
20601 |
科學技術管理事務 |
663.46 |
663.46 |
|||
20602 |
基礎研究 |
1,153.00 |
743.80 |
409.20 |
||
20603 |
應用研究 |
5,267.65 |
4,684.86 |
582.79 |
||
20604 |
技術研究與開發 |
2,495.00 |
2,274.38 |
220.62 |
||
20605 |
科技條件與服務 |
222.00 |
222.00 |
|||
20699 |
其他科學技術支出 |
2,495.00 |
2,020.50 |
474.50 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
7,847.97 |
7,823.97 |
24.00 |
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
7,847.97 |
7,823.97 |
24.00 |
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
442.07 |
442.07 |
|||
21005 |
醫療保障 |
442.07 |
442.07 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:必威betways |
單位:萬元 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
287.95 |
12.43 |
238.87 |
41.89 |
196.98 |
36.65 |
“三公”經費支出說明:我院2014年度公共預算財政撥款“三公經費”決算數為287.95萬元,比2013年決算數減少112.87萬元,下降28.16%;比2014年預算數減少119.51萬元,下降29.33%,總體上實現了“隻減不增”。
2014年,我院使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,全年因公出國(境)累計13人次,主要是院作物所甘薯、花生產業體係項目安排的出國進行科研交流與合作,此項開支完全按照項目合同來執行;使用公共預算財政撥款購置公務用車2輛,主要是我院2012年新設立的單位院農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心購置公務用車,年末公共預算財政撥款開支公車運行維護費的公務用車保有量122輛;使用公共預算財政撥款支出國內公務接待337批次,接待人數2914人,費用合計31.53萬元,外事接待19批次,接待人數291人,費用合計7.16萬元。
公開08表 |
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部門:必威betways |
單位:萬元 |
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項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
586.70 |
366.62 |
366.62 |
220.08 |
|||||
212 |
城鄉社區支出 |
586.70 |
366.62 |
366.62 |
220.08 |
||||
21211 |
農業土地開發資金支出 |
586.70 |
366.62 |
366.62 |
220.08 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。 |